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2019部门单位预算公开报表

作者:暂无 上传时间:2019-02-18 浏览次数: 返回上级

01表
2019 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表
单位名称:市图书馆单位:万元
收 入 项 目预 算 数经 济 分 类 支 出 项 目预    功 能 分 类 支 出 项 目预   
本年收入合计918.23一、本年支出合计918.23一、本年支出合计918.23
1、财政拨款848.231、基本支出717.23【201】一般公共服务支出 
  (1)经费拨款(补助)754.23  (1)工资福利支出593.12【202】外交支出 
  (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款   (2)商品和服务支出114.44【203】国防支出 
  (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款   (3)对个人和家庭补助支出9.67【204】公共安全支出 
  (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 2、项目支出201.00【205】教育支出 
  (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款   【206】科学技术支出 
  (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款94.00  【207】文化体育与传媒支出918.23
    【208】社会保障和就业支出 
2、专户管理的事业收入70.00  【209】社会保险基金支出 
(1)?位往来收入70.00  【210】医疗卫生与计划生育支出 
(2)事业单位经营收入   【211】节能环保支出 
(3)教育收?收入   【212】城乡社区支出 
(4)上年结余结转   【213】农林水支出 
    【214】交通运输支出 
3、捐赠收入   【215】资源勘探信息等支出 
4、公共预算上年结转资金   【216】商业服务业等支出 
    【217】金融支出 
    【219】援助其他地区支出 
    【220】国土海洋气象等支出 
    【221】住房保障支出 
    【222】粮油物资储备支出 
    【223】国有资本经营预算支出 
    【224】灾害防治及应急管理支持 
    【227】预备费 
    【229】其他支出 
    【230】转移性支出 
    【231】债务还本支出 
    【232】债务付息支出 
    【233】债务发行费用支出 
      
      
      
  二、结转下年 二、结转下年 

 

02表
2019 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表
单位名称:市图书馆单位:万元
单位代码单 位 名 称本年收入合计财            专                捐赠收入公共预算上年结转资金
财政拨款小计经费拨款
(补助)
纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款纳入预算管理的罚没收入安排的拨款纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款纳入预算管理的专项收入安排的拨款纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款专户管理的事业收入小计单位往来收入事业单位经营收入教育收费收入上年结余、结转
****123456789101112131415
 合计918.23848.23754.23    94.0070.0070.00     
 教科文科918.23848.23754.23    94.0070.0070.00     
2205  市图书馆918.23848.23754.23    94.0070.0070.00     

03表
2019 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表
单位名称:市图书馆单位:万元
科目代码科目名称本                   
本年支出合计基      上缴上级支出 预备费 不可预见费项目支出
合  工资福利
支出
商品和
服务支出
对个人和家庭
补助支出
****123456789
 合计918.23717.23593.12114.449.67   201.00
207文化旅游体育与传媒支出918.23717.23593.12114.449.67   201.00
  20701  文化和旅游918.23717.23593.12114.449.67   201.00
    2070104    图书馆918.23717.23593.12114.449.67   201.00

 

04表
2019年财政拨款收支预算总表
单位名称:市图书馆单位:万元
收 入 项 目预 算 数经 济 分 类 支 出 项 目预算数功 能 分 类 支 出 项 目预算数
本年收入合计848.23一、本年支出合计848.23一、本年支出合计848.23
1、财政拨款848.231、基本支出647.23【201】一般公共服务支出 
  (1)经费拨款(补助)754.23  (1)工资福利支出593.12【202】外交支出 
  (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款   (2)商品和服务支出44.44【203】国防支出 
  (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款   (3)对个人和家庭补助支出9.67【204】公共安全支出 
  (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 2、项目支出201.00【205】教育支出 
  (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款   【206】科学技术支出 
  (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款94.00  【207】文化体育与传媒支出848.23
    【208】社会保障和就业支出 
2、捐赠收入   【209】社会保险基金支出 
3、公共预算上年结转资金   【210】医疗卫生与计划生育支出 
    【211】节能环保支出 
    【212】城乡社区支出 
    【213】农林水支出 
    【214】交通运输支出 
    【215】资源勘探信息等支出 
    【216】商业服务业等支出 
    【217】金融支出 
    【219】援助其他地区支出 
    【220】国土海洋气象等支出 
    【221】住房保障支出 
    【222】粮油物资储备支出 
    【223】国有资本经营预算支出 
    【224】灾害防治及应急管理支持 
    【227】预备费 
    【229】其他支出 
    【230】转移性支出 
    【231】债务还本支出 
    【232】债务付息支出 
    【233】债务发行费用支出 
      
      
      
  二、结转下年 二、结转下年 

 

05表
2019年一般公共预算支出情况表(财政拨款)
单位名称:市图书馆单位:万元
科目代码科目名称本                   
本年支出合计基      上缴上级支出 预备费 不可预见费项目支出
合  工资福利
支出
商品和
服务支出
对个人和家庭
补助支出
****123456789
 合计848.23647.23593.1244.449.67   201.00
207文化旅游体育与传媒支出848.23647.23593.1244.449.67   201.00
  20701  文化和旅游848.23647.23593.1244.449.67   201.00
    2070104    图书馆848.23647.23593.1244.449.67   201.00

 

06表
2019年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)
单位名称:市图书馆单位:万元
经济科目本年支出合计财           
小 计经费拨款(补助)纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款纳入预算管理的罚没收入安排的拨款纳入预算管理的政府性基金安排的拨款纳入预算管理的专项收入安排的拨款纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款公共预算上年结转安排的拨款
**123456789
合计647.23647.23553.23    94.00 
工资福利支出593.12593.12499.12    94.00 
  基本工资195.81195.81195.81      
  绩效工资167.38167.38147.23    20.15 
  机关事业单位基本养老保险缴费106.18106.1868.61    37.57 
  职工基本医疗保险缴费73.7973.7946.31    27.48 
  其他社会保障缴费1.001.00     1.00 
  住房公积金48.9648.9641.16    7.80 
商品和服务支出44.4444.4444.44      
  印刷费3.003.003.00      
  水电费8.008.008.00      
  公务接待费2.002.002.00      
  劳务费10.0010.0010.00      
  工会经费6.866.866.86      
  福利费8.588.588.58      
  公务用车运行维护费6.006.006.00      
对个人和家庭的补助9.679.679.67      
  退休公用部分2.582.582.58      
  医疗费补助7.097.097.09      

 

07表
2019年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)
单位:万元
项目财政拨款安排“三公”经费支出
 合计商品和服务支出项目支出
“三公”经费合计9.008.001.00
1、因公出国境费用   
2、公务用车购置和运行费6.006.00 
  公务用车购置费   
  公务用车运行费6.006.00 
3、公务接待费3.002.001.00

 

08表
2019 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表
单位名称:市图书馆        单位:万元
科目代码科目名称本                   
本年支出合计基      上缴上级支出 预备费 不可预见费项目支出
合  工资福利
支出
商品和
服务支出
对个人和家庭
补助支出
****123456789
           
本单位没有政府性基金预算情况表